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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-04-25 16:21

1月做了成本,3月我減少了成本調(diào)整到了以前年度損益調(diào)整,再轉(zhuǎn)的未分配利潤,這樣可以嗎?有70萬

←_← 追問

2017-04-25 16:28

老師,分錄能寫寫么,我不太確定,借:未分配利潤   貸主營業(yè)務(wù)成本

←_← 追問

2017-04-25 16:56

對資產(chǎn)負(fù)債表有影響嗎?現(xiàn)在報(bào)表盈利但是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤增加了

鄒老師 解答

2017-04-25 16:17

你好,先通過以前年度損益調(diào)整,然后將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到期末利潤分配——未分配利潤

鄒老師 解答

2017-04-25 16:21

你好,當(dāng)年的直接用主營業(yè)務(wù)成本科目調(diào)整的

鄒老師 解答

2017-04-25 16:52

借;庫存商品  貸;主營業(yè)務(wù)成本 
借;主營業(yè)務(wù)成本  貸;利潤分配——未分配利潤

鄒老師 解答

2017-04-25 16:57

會影響未分配利潤的期末余額

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你好,先通過以前年度損益調(diào)整,然后將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到期末利潤分配——未分配利潤
2017-04-25 16:17:14
金額不大,可以直接計(jì)入當(dāng)期的
2021-04-12 10:42:49
你好 要看你要調(diào)整什么業(yè)務(wù) 才好判斷
2020-02-26 16:16:08
同學(xué),如果是2018年的固定資產(chǎn)的待處理,那么是調(diào)整年初數(shù),因?yàn)榻痤~太大,以防企業(yè)操縱報(bào)表所以調(diào)之前的損益
2019-04-02 22:40:19
“待處理財(cái)產(chǎn)損益”賬戶下有“待處理固定資產(chǎn)損益”明細(xì)分類賬戶,但按會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定,固定資產(chǎn)盤盈應(yīng)作為前期差錯(cuò)記入“以前年度損益調(diào)整”科目,那么“待處理固定資產(chǎn)損益”明細(xì)分類賬戶不就沒意義了嗎
2015-12-19 10:09:26
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