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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2022-05-05 11:57

Na,你就相當于之前就不應該轉(zhuǎn)資本公積啊,那你現(xiàn)在收到錢的話,就是借銀行存款貸資本公積,直接把資本公積給他抵消掉就行了。

嘻嘻 追問

2022-05-05 16:40

之前的賬是上一個會計做的,貸資本公積 不就相當于多出了嗎,實際并沒有,其他應付款應該要沖銷之前平掉的賬呀老師?可以直接反向處理嗎 借其他應付款負數(shù) 貸資本公積負數(shù),收到錢了貸其他應付款

陳詩晗老師 解答

2022-05-05 16:44

可以的,可以這樣子處理,按照差錯調(diào)整,就用這個處理。

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Na,你就相當于之前就不應該轉(zhuǎn)資本公積啊,那你現(xiàn)在收到錢的話,就是借銀行存款貸資本公積,直接把資本公積給他抵消掉就行了。
2022-05-05 11:57:34
你好 這個要股東會決議 不能隨便轉(zhuǎn)
2019-12-27 11:17:05
您好需要問一下股東是什么錢?
2021-07-07 09:23:01
你好,同學。 債轉(zhuǎn)股,可以的,有簽訂協(xié)議的 借 其他應付款 貸 實收資本
2020-05-18 15:27:32
你好!你們計提公積金時要全額計提包括分公司繳納部分名同事計入借其他應收
2018-07-12 11:49:01
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