
去年股東的借款轉(zhuǎn)增資本公積了,今年又收到這個股東賬戶的一筆款,現(xiàn)在需要沖銷之前部分的往來款,因為之前的賬務有點亂,所以為了平這筆賬需要沖之前的分錄,其他應付款這個科目去年做平了,資本公積有余額的,現(xiàn)在公戶又打進一筆往來款,為了平賬需要吧去年的分錄沖銷,我應該怎么做處理呢?分錄
答: Na,你就相當于之前就不應該轉(zhuǎn)資本公積啊,那你現(xiàn)在收到錢的話,就是借銀行存款貸資本公積,直接把資本公積給他抵消掉就行了。
前幾個月我把公司掛著的其他應付款-股東,作為公司的實收資本了,實際上是往來款,股東借給公司的。這個我可以再轉(zhuǎn)出來么?怎樣操作比較好。
答: 你好 這個要股東會決議 不能隨便轉(zhuǎn)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!報表上其他應付款貸方余額40萬(股東往來款),轉(zhuǎn)成實收資本可以?現(xiàn)公司實收資本為0.還是贏利在還回?分錄怎樣寫,還要寫其它資料嗎?
答: 你好,同學。 債轉(zhuǎn)股,可以的,有簽訂協(xié)議的 借 其他應付款 貸 實收資本


嘻嘻 追問
2022-05-05 16:40
陳詩晗老師 解答
2022-05-05 16:44