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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,專家顧問

2022-05-05 17:28

1,暫估需要沖減
借,原材料-60000
貸,應(yīng)付賬款-60000

陳詩晗老師 解答

2022-05-05 17:28

2,處理沒問題正確的

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1,暫估需要沖減 借,原材料-60000 貸,應(yīng)付賬款-60000
2022-05-05 17:28:16
你好,盤虧分錄是 借;待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 因?yàn)楣芾聿簧茖?dǎo)致盤虧,需要減少存貨,同時(shí)把之前購機(jī)存貨對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-11-30 19:29:12
在盤虧查明原因前,需要先把損失的材料金額轉(zhuǎn)入待處理財(cái)產(chǎn)損溢,就是您上面的第1個(gè)分錄,等查明原因,再做后續(xù)處理
2018-11-30 14:58:09
你好,因管理不善而導(dǎo)致報(bào)廢,該處理是正確的
2019-06-10 16:23:29
你好,因?yàn)楣芾聿簧茖?dǎo)致進(jìn)項(xiàng)無法抵扣,需要轉(zhuǎn)出,增值稅應(yīng)納稅額增加,就計(jì)入貸方的
2018-11-30 20:57:10
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