你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,2021年12月某一員工取得一張餐費(fèi)發(fā)票3200來財(cái)務(wù)部報(bào)銷,現(xiàn)金報(bào)銷的,但是財(cái)務(wù)做分錄少記18,當(dāng)時(shí)分錄是 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 3182 借 庫存現(xiàn)金18 貸 庫存現(xiàn)金3200 其實(shí)正確的分錄是 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi)3200 貸 庫存現(xiàn)金3200 那么請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)現(xiàn)在在做2022年4月賬的時(shí)候,如何調(diào)整此分錄
Kalen Wu
于2022-05-06 11:32 發(fā)布 ??770次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
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你好;? ? 那你就補(bǔ)做18元即可 ; 借以前年度損益調(diào)整貸 庫存現(xiàn)金? ; 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整??
2022-05-06 11:36:09

你好,具體到個(gè)人的福利費(fèi)需要交個(gè)稅,福利費(fèi)需要通過應(yīng)付職工薪酬核算
2018-12-07 17:03:56

你好 按照現(xiàn)在會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定 是需要走一下應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)的
這樣可以更好核算企業(yè)福利情況 稅局匯算清繳檢查等也更方便
2022-01-06 11:47:50

你好,福利費(fèi)支出 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸庫存現(xiàn)金 然后 借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
2018-09-21 10:26:40

你好,要通過應(yīng)付職工薪酬的
2019-06-16 15:11:30
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