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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-05-07 09:44

同學(xué)你好
企業(yè)在未收到發(fā)票的情況下,應(yīng)該暫估應(yīng)付賬款,次月初,以紅字沖回暫估分錄,待取得發(fā)票時(shí),編制正式分錄。以購進(jìn)原材料為例,具體的步驟如下:
(1)發(fā)票未到,則應(yīng)該暫估應(yīng)付賬款,分錄應(yīng)為:
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款—暫估款
(2)次月初,以紅字原賬沖回暫估分錄,具體為:
借:原材料(紅字)
貸:應(yīng)付賬款—暫估款(紅字)
(3)待取得發(fā)票時(shí),編制正式分錄:
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款

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同學(xué)你好 企業(yè)在未收到發(fā)票的情況下,應(yīng)該暫估應(yīng)付賬款,次月初,以紅字沖回暫估分錄,待取得發(fā)票時(shí),編制正式分錄。以購進(jìn)原材料為例,具體的步驟如下: (1)發(fā)票未到,則應(yīng)該暫估應(yīng)付賬款,分錄應(yīng)為: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款—暫估款 (2)次月初,以紅字原賬沖回暫估分錄,具體為: 借:原材料(紅字) 貸:應(yīng)付賬款—暫估款(紅字) (3)待取得發(fā)票時(shí),編制正式分錄: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2022-05-07 09:44:27
沒辦法。預(yù)付賬款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出。
2020-04-08 21:34:59
你好,嗯額,材料可以不用的呢,
2019-06-25 15:33:15
建筑企業(yè)開具工程款增值稅發(fā)票必須在備注欄填寫項(xiàng)目地址和項(xiàng)目名稱。 但是 沒有文件規(guī)定采購施工材料必須在備注欄填寫工程名稱。
2018-07-27 11:37:55
看發(fā)票是專用發(fā)票還是普通發(fā)票?普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)計(jì)入商品價(jià)格。
2019-05-01 13:58:25
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