
是一個老板旗下的兩個獨立公司之一,老板在那個公司,資金進(jìn)出由老板控制,公司的貨款由老板收,要付貨款也由老板付款,由請款。一直是以其他應(yīng)付款科目作為往來款的賬戶,現(xiàn)在那家公司買了產(chǎn)品,付了60000元給公司。要怎么做分錄?
答: 借;銀行存款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
我們公司出納和員工都在公司有其他應(yīng)付款,員工還款2300沒有直接還到公司賬號,而是直接給了出納,導(dǎo)致賬面上的往來款跟實際不符,出納的應(yīng)付款加2300,員工的應(yīng)付款減2300就是正確的,請問怎么做分錄把賬做平呢?
答: 沒太看明白你的意思。 比如借給員工錢 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 員工還回來 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款 如果員工還的現(xiàn)金 借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,往來單位結(jié)束協(xié)議了,其他應(yīng)付款賬上還有幾元的尾款,要怎樣清理?
答: 這個不需要支付的,可以計入營業(yè)外收入


淺笑 追問
2017-04-28 00:10
方老師 解答
2017-04-26 20:18
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2017-04-26 20:28
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2017-04-28 10:01