我們公司為一般納稅人公司,總共有3個(gè)主體,公司規(guī)模 問
你好,努力解答中,稍后回復(fù)你。 答
公司于19年購買了一塊土地,用于建廠房,計(jì)入了無形 問
你好,無形資產(chǎn)當(dāng)月就需要攤銷,借管理覅額用貸累計(jì)攤銷 答
銷項(xiàng)13%稅率金額156919.47元,稅額20399.53元,9%稅 問
下午好親,印花稅要繳納 答
老師,今天新注冊(cè)的公司,可以直接給人發(fā)放上月勞務(wù) 問
你好,這個(gè)不行的。因?yàn)槠髽I(yè)都沒有成立。 答
你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,還沒發(fā)生銷售收入 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

我們家這個(gè)月有出口退稅 一部分是是進(jìn)項(xiàng)留底的一部分是免抵的 分錄應(yīng)該怎么寫啊
答: 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅) (按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) ?。ń痤~等于免抵稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) (金額等于免抵退稅額)
我們家這個(gè)月有出口退稅 一部分是是進(jìn)項(xiàng)留底的一部分是免抵的 分錄應(yīng)該怎么寫啊
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 我學(xué)習(xí)進(jìn)出口退稅怎么學(xué)習(xí)啊 找不到
答: 您好 您可以打開下面鏈接 選擇適用的課程學(xué)習(xí) http://nz1l.cn/search.php?word=出口退稅

