老師,上次說(shuō)的,就是對(duì)方給我們開(kāi)的發(fā)票,有幾張作廢 問(wèn)
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答
老師您好,發(fā)票開(kāi)具的金額是43950.04,合同單價(jià)能開(kāi)4 問(wèn)
能,合同單價(jià)能開(kāi)4395嗎,數(shù)量是10套 答
個(gè)體營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷了,想恢復(fù) 問(wèn)
你好,這個(gè)你要找工商局,正常是恢復(fù)不了。你是因?yàn)槭裁丛蛞謴?fù) 答
老師,算資本成本,算內(nèi)含收益率,都是構(gòu)建流出現(xiàn)=流入 問(wèn)
你好,是的,就是這樣子理解。 答
公司分立的時(shí)候劃轉(zhuǎn)的資產(chǎn)按公允價(jià)值入賬,那么折 問(wèn)
你好,這個(gè)沒(méi)有發(fā)票的話,是會(huì)要求調(diào)整的。 答

沒(méi)有開(kāi)票的成本,月底不結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?就掛在借方。年底也不用結(jié)轉(zhuǎn)。這樣可以嗎?還有管理費(fèi)用沒(méi)有開(kāi)票的,年底需要納稅調(diào)增,月底不結(jié)轉(zhuǎn)這種不開(kāi)票可以嗎?
答: 你好不可以的,因?yàn)橛惺杖刖偷糜谐杀?,你這個(gè)不是虛開(kāi)吧,沒(méi)有成本,容易被認(rèn)為是虛開(kāi)。
在年報(bào)中管理費(fèi)用記入職工 薪酬的要納稅調(diào)增嗎
答: 如果明細(xì)沒(méi)有超標(biāo)是不需要調(diào)整的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想問(wèn)一下,員工欠公司款5000,但是,以前財(cái)務(wù)經(jīng)理給他平白無(wú)故沖掉5000,走的差旅報(bào)銷,但是無(wú)票,走管理費(fèi)用-納稅調(diào)增。我想知道這樣做是否對(duì)?
答: 您好!做管理費(fèi)用是對(duì)的。然后揮手清繳調(diào)增就可以了


kk 追問(wèn)
2017-04-27 13:52
鄒老師 解答
2017-04-27 13:57
kk 追問(wèn)
2017-04-27 15:08
鄒老師 解答
2017-04-27 15:09