
1月份發(fā)票抵扣聯(lián)無法認證,付款后做賬在預(yù)付賬款下面,本月去稅務(wù)局認證了 ,現(xiàn)在怎么做賬?我們是廣告款 之前是借預(yù)付賬款3萬,貸銀行存款3萬這個月抵扣聯(lián)去稅務(wù)局認證了
答: 借;銷售費用 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;預(yù)付賬款
公司去年買的機械設(shè)備當時沒有發(fā)票,做的是借預(yù)付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在老板才把發(fā)票給我還有抵扣聯(lián),這賬怎么調(diào)
答: 借 固定資產(chǎn) 貸 預(yù)收賬款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
匯款后銀行扣手續(xù)費,下個月銀行才打發(fā)票,付銀行手續(xù)費借:預(yù)付賬款-銀行手續(xù)費 貸:銀行存款發(fā)票回來借:財務(wù)費用-手續(xù)費 貸:預(yù)付賬款-銀行手續(xù)費這樣可以嗎
答: 你好! 直接做分錄就可以了 借:財務(wù)費用-手續(xù)費 貸:銀行存款
老師 3月份公司購買一批電子器件,記賬為借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,4月份這張發(fā)票我到國稅局認證過了,發(fā)票我該如何記賬,謝謝
收到房租發(fā)票時(借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款) 攤銷時(借:管理費用 貸:預(yù)付賬款) 那我抵扣的話(借:管理費用--房租費 應(yīng)交稅費 貸:銀行存款)這樣對嗎?
例如11月份用銀行存款買的材料 12月份來的發(fā)票怎么做賬 還有10月份個人墊付的錢買的材料開了發(fā)票帶進賬稅抵扣聯(lián) 11月份銀行存款才付款怎么做賬
之前沒有收到發(fā)票做的預(yù)付賬款,但是后來收到發(fā)票了沒有認證抵扣怎么做賬啊,之前做的是借預(yù)付賬款,貸銀行存款

