
練習(xí)1:銷售產(chǎn)品售價(jià)226000 元,貨款已收,企業(yè)會(huì)計(jì)入賬時(shí)只結(jié)轉(zhuǎn)成本,收入未確認(rèn),應(yīng)如何處理?(1)當(dāng)年 12月結(jié)賬前發(fā)現(xiàn) (2)當(dāng)年 12 月結(jié)賬后發(fā)現(xiàn),請(qǐng)分別根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容做出賬務(wù)處理。
答: (1)借:銀行存款 226000 ? ? ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 200000 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)26000 (2) 借:銀行存款 226000 貸:以前年度損益調(diào)整 200000 ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)26000
結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)處理是怎樣?
答: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,你好,我們是營(yíng)醫(yī)院,入庫時(shí)按照西藥中成藥按照15%草藥按照25%計(jì)入庫存,月末結(jié)轉(zhuǎn)需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,可是我根據(jù)入庫單得出的金額和his系統(tǒng)中的金額有差異,這個(gè)差異應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?。吭履┙Y(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)是按照本月銷售藥品的實(shí)際收入結(jié)轉(zhuǎn)的成本,沖減成本是按照收入*差價(jià)率得出的金額沖減的。后面我要怎么處理呢?
答: 你好,同學(xué)。你這差額是哪里導(dǎo)致的?
環(huán)保工程企業(yè)發(fā)生的成本業(yè)務(wù),在未能結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候要怎么做會(huì)計(jì)處理?
聯(lián)營(yíng)分成賬務(wù)處理月底出賬時(shí)如何做營(yíng)業(yè)收入與結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄
商場(chǎng)返點(diǎn)的會(huì)計(jì)處理,銷售1000元,開票800元商場(chǎng)扣200元無票,我方開票800元如何確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本?

