練習(xí)1:銷售產(chǎn)品售價226000 元,貨款已收,企業(yè)會計入賬時只結(jié)轉(zhuǎn)成本,收入未確認(rèn),應(yīng)如何處理? (1)當(dāng)年 12月結(jié)賬前發(fā)現(xiàn) (2)當(dāng)年 12 月結(jié)賬后發(fā)現(xiàn),請分別根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容做出賬務(wù)處理。
火星上的朋友
于2022-05-10 09:24 發(fā)布 ??1364次瀏覽
- 送心意
會子老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,ACCA
2022-05-10 10:43
(1)借:銀行存款 226000
貸:主營業(yè)務(wù)收入 200000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)26000
(2)
借:銀行存款 226000
貸:以前年度損益調(diào)整 200000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)26000
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(1)借:銀行存款 226000
? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 200000
? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)26000
(2)
借:銀行存款 226000
貸:以前年度損益調(diào)整 200000
? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)26000
2022-05-10 10:43:42

借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
2018-06-09 09:59:08

你好 銷售時: 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 你這個送貨不是馬上發(fā)貨給客戶嗎
2020-03-04 15:21:07

你好,同學(xué)。你這差額是哪里導(dǎo)致的?
2019-12-05 09:29:28

同學(xué)您好, 借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款, 交交稅費(fèi)-個稅
2023-09-09 22:38:53
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