
上期申報應(yīng)繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報表的留抵稅額不對,上期增值稅申報表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
答: 同學(xué)您好,您方便伴您的報表截圖給我看下嗎
老師 期初留抵進(jìn)項稅額是增值稅申報表中的上期留抵稅額嗎?
答: 你好,對的是的,是這么做的。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我想問下我上個月增值稅申報表期末留抵稅額為一萬多,這個月填報表第13行上期留抵稅額為0還是灰色的也修改不了,這種需要怎么處理
答: 你好 留抵稅額是自動帶出來的 數(shù)據(jù)不對要聯(lián)系一下稅局
增值稅申報表上,上期留抵稅額有3萬,請問這個什么意思?這個月的增值稅進(jìn)項稅我需要把數(shù)字填進(jìn)去嗎
我想問下我上個月增值稅申報表期末留抵稅額為一萬多,這個月填報表第13行上期留抵稅額為0還是灰色的也修改不了,這種需要怎么處理
老師,這兩個增值稅申報表,一個是22年2月份的,一個是22年3月份的,2月份的表是期末留抵稅額為0,3月份的表上的上期留抵稅額卻是70027.47。這是什么情況
老師 請問一下,22.02月的增值稅申報表 這個上期留抵稅額 這個是報表自動生成的,可是我不理解這個,并沒有 上期留抵金額 這個金額是怎么來的

