
收到曬圖額發(fā)票。借:管理費(fèi)/曬圖費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅。貸:應(yīng)付賬款。銀行存款支付過款后,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款
答: 你好,定額發(fā)票是沒有進(jìn)項(xiàng)稅額可供抵扣的,其他的是正確的
是這樣的,我剛接手一家去年新開設(shè)的公司,公司一直沒有財(cái)務(wù),所以只給外賬公司的人做了外賬,內(nèi)賬一直沒有做,現(xiàn)在老板的意思是他新買一個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng),讓我把去年的內(nèi)賬補(bǔ)上,出具報(bào)表等等 請問下,我現(xiàn)在該收集哪些數(shù)據(jù)呢?該怎么著手去工作 有老師回復(fù)說 那你就盤點(diǎn)數(shù)據(jù) ; 你比如4月建賬; 你就盤點(diǎn)截止到3月末 所有的 期末數(shù)據(jù) 比如庫存商品 ;固定資產(chǎn); 應(yīng)交稅費(fèi) 實(shí)收資本。 應(yīng)收賬款。 應(yīng)付賬款。 銀行存款。 庫存現(xiàn)金等明細(xì) 那去年度沒做的賬呢,怎么補(bǔ)?、?
答: 你好;? ?你首先要清楚之前的? 期末數(shù)據(jù)才能建賬的;如果什么都不知道? 就沒法處理的 ;? 你 去看看21年1月建賬 ;? ?你是21年新開的公司 是幾月開始成立的???
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
為了對賬 在實(shí)操往來賬當(dāng)中 盡量用 應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款 比如我是銷售方以銀行存款付款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借:銀行存款 貸 應(yīng)收賬款購買方 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款不管是票據(jù)什么的都是盡量通過 應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款做
答: 你好? ?是的? 這樣便于你后期對賬??

