
我們五月開票。對方六月20-30號給我們付款。賬期怎么算
答: 同學 你好 開票日期-實際收款日期就是應收賬款的賬期。
五月給對方開票,六月變更名頭,銀行也變更名頭了,對面六月可以給我們公賬結款嗎
答: 您好 把變更說明給對方提供一份 對方六月可以給您單位公賬結款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
老師,我們代一個公司賣體檢卡,賣完每月10號扣除貨款的30%給對方結賬,但對方收到70%貨款后無法給我們開票,我們應該怎樣入賬?
我們每個月對賬25號,次月30號之前結清貨款80%,剩余20%下月支付,每個月都沒有給到80%,每個月都有給他送貨,違約金2個點,怎么疊加算
供應商帶我們發(fā)貨,給客戶4月20號發(fā)的貨,當時對方?jīng)]有發(fā)票,等到5月7號才開票給我們,我們也是5月7號之后才開票給客戶,這樣的話要怎么做賬呢?
你好老師,請問合同總價款是119000,按照合同的付款方式,先付60%付71400,一年后付剩下的40%,五月份的對方給我們開票了,六月份的時候才付71400。請問,我應該怎么做賬?

