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送心意

李霞老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-13 14:01

你好同學(xué),如果說你只發(fā)了一到十月份的工資,那你的賬載金額就是你賬面兒上的呢,你的實(shí)際工資還有稅收金額的話,都是你實(shí)際發(fā)放的那一部分。

? 追問

2022-05-13 14:06

如果費(fèi)用本應(yīng)所屬是2021年的,但是2022年才發(fā)生交易及(費(fèi)用發(fā)票及付款均是在22年1、2月完成)。21年的匯算清繳需要調(diào)整嗎

李霞老師 解答

2022-05-13 14:08

你好同學(xué),這種情況我建議你就調(diào)整吧,就不要把它放在2021年的賬戶里面了,因?yàn)楸旧砟阋彩?022年申報(bào)的。

? 追問

2022-05-13 14:09

沒明白您的意思,您是說怎么調(diào)

李霞老師 解答

2022-05-13 14:13

我的意思是。您二一年的賬載金額就填你賬面兒上的,然后實(shí)際發(fā)生額還有稅收金額,你就填一到十月份的。

? 追問

2022-05-13 14:15

嗯嗯  這個(gè)明白了  那這個(gè)問題呢(非工資的費(fèi)用)

? 追問

2022-05-13 14:16

這個(gè)問題怎么解決

李霞老師 解答

2022-05-13 14:16

如果你那些你在2021年賬戶上做了的話,你把發(fā)票直接貼到2021年的憑證上就可以,然后稅前扣除。

? 追問

2022-05-13 14:17

這筆費(fèi)用我按照開票日期及支付日期做賬的,做在了22年,只是本質(zhì)上是屬于2021年的費(fèi)用

李霞老師 解答

2022-05-13 14:24

哦,那你好,那就跟2021年沒有關(guān)系了。

李霞老師 解答

2022-05-13 14:24

你全都做在2022年吧,匯算清繳的時(shí)候也是坐在2022年。

? 追問

2022-05-13 14:26

哦哦 好的  謝謝老師

? 追問

2022-05-13 14:27

那如果這筆費(fèi)用是研發(fā)費(fèi)用的呢?填寫加計(jì)扣除也是這樣的嗎?

李霞老師 解答

2022-05-13 14:28

你好同學(xué),研發(fā)費(fèi)用的話,正常你得有發(fā)票你才能確定呀,他跟公司不太一樣。

李霞老師 解答

2022-05-13 14:29

研發(fā)費(fèi)用和工資是不太一樣的,如果是研發(fā)費(fèi)用的話,如果說是公司工資計(jì)入研發(fā)費(fèi)用的話,也是這么個(gè)意思。

? 追問

2022-05-13 14:31

這個(gè)研發(fā)費(fèi)用不是指工資,是其它的研發(fā)費(fèi)用,有發(fā)票的,發(fā)票和付款都是在22年的,但是本質(zhì)是21年的,因?yàn)槎际谴卧陆Y(jié)算上月的費(fèi)用,這個(gè)在匯算清繳時(shí)怎么做呢

李霞老師 解答

2022-05-13 14:34

那您在2021年的賬目上做這個(gè)費(fèi)用了嗎

? 追問

2022-05-13 14:36

沒有做的 按照發(fā)票日期及付款日期做在了22年

李霞老師 解答

2022-05-13 14:38

那你直接坐到2022年就可以了,跟2021年就不要有關(guān)系了。

? 追問

2022-05-13 14:41

嗯嗯  那對(duì)于工資屬于研發(fā)費(fèi)用部分的呢?21年計(jì)提了1-12月的,只發(fā)了1-10月的,那填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表時(shí),工資那欄的數(shù)額是1-10月的還是到12月的

李霞老師 解答

2022-05-13 14:47

你好,那是一到十月份的了同學(xué)。

? 追問

2022-05-13 14:49

好的  那如果對(duì)于21年已支付款  但未收到發(fā)票的  匯算清繳時(shí)需要調(diào)整嗎(21年的賬只有付款沒有費(fèi)用)

李霞老師 解答

2022-05-13 14:52

你好,你只付款的話,它不影響損益類科目D,所以也不涉及到調(diào)整的。

? 追問

2022-05-13 14:55

好的,上面的一個(gè)問題,您說填寫一到十月份的研發(fā)費(fèi)用,如果21年發(fā)放了20年11、12月工資+2021年1-10月的工資,那對(duì)于21年的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表的工資欄數(shù)額要不要算上20年11、12月的呢

李霞老師 解答

2022-05-13 14:59

你好,那你得先確定你二零年匯算清繳的表格是怎么填寫的。

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相關(guān)問題討論
您好,是的,您的理解非常正確。
2021-04-28 14:23:49
可以的,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬工資,借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-28 09:22:45
你們工資咋是延后計(jì)提的?少計(jì)提,那現(xiàn)在賬上補(bǔ)計(jì)提一個(gè)月,你這個(gè)11月工資那不是12月計(jì)提?
2019-12-09 11:40:10
不用,這個(gè)直接是計(jì)提數(shù)等于發(fā)放的工資就可以了
2018-05-14 17:51:06
你好同學(xué),如果說你只發(fā)了一到十月份的工資,那你的賬載金額就是你賬面兒上的呢,你的實(shí)際工資還有稅收金額的話,都是你實(shí)際發(fā)放的那一部分。
2022-05-13 14:01:13
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