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送心意

秦楓老師

職稱中級會計師,經(jīng)濟師,稅務(wù)師

2022-05-13 15:00

你不應(yīng)該在本年3月補提  因為小企業(yè)采用未來適用法 你去年沒提  今年提的就要記在今年  你最后的方法是反結(jié)賬到去年12月 補提 然后調(diào)整報表 按照調(diào)整后的報表 報匯算清繳

實操學堂 追問

2022-05-13 15:08

當時在學堂PPT里面提問,那個老師說讓我直接在3月計提的?,F(xiàn)在第一季度已經(jīng)申報了,不能反結(jié)賬到12月補提了吧

秦楓老師 解答

2022-05-13 15:14

正??隙ㄕf補提啊  ,他告訴你3月補提, 但他有沒有告訴你 后續(xù)匯算清繳怎么處置  

實操學堂 追問

2022-05-13 15:19

沒有,所以想問您這邊匯算清繳要怎么處置???

秦楓老師 解答

2022-05-13 15:28

我第一條回復(fù)的意見已經(jīng)給出了 ,  因為小企業(yè)會計準則, 采用未來適用法, 不采用追溯調(diào)整 ,不用以前年度損益調(diào)整科目 ,你在今年補提肯定借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 管理費用計入了本年費用,按照小企業(yè)準則可以計入本年的,但是你為了減少去年的應(yīng)納稅所得額,最好的辦法就是反結(jié)賬到去年12月,反結(jié)賬可以操作的,不過就是比較麻煩,你要重新生成21年12月報表,更正去年4季度所得稅申報表、然后申報財務(wù)報表年報,然后申報匯算清繳,報表已經(jīng)改過來了,這樣就不用納稅調(diào)整!這是最好最穩(wěn)妥的方法,要么你就直接在今年財務(wù)報表年報中把管理費用+6萬  ,在匯算清繳管理費用+6萬!  

秦楓老師 解答

2022-05-13 15:37

另外一種 你在納稅調(diào)整明細表中 其他欄次  賬載金額填0  稅收金額寫60000  但是都沒有反結(jié)賬生成準確無誤的報表來的清晰 不過反結(jié)賬確實麻煩

實操學堂 追問

2022-05-13 16:15

如果反結(jié)賬的話,需要更正申報去年第四季度、今年第一季度企業(yè)所得稅報表,然后按照正確報表匯算清繳。如果直接記今年,匯算清繳的時候未分配利潤那里+6萬,納稅調(diào)整調(diào)減6萬。是這樣嗎

秦楓老師 解答

2022-05-13 16:24

是的  去年四季度企業(yè)所得稅申報表  今年一季度所得稅申報表只是更正期初的資產(chǎn)總額數(shù)據(jù) (因為你21年報表變了) 然后申報財務(wù)報表年報  根據(jù)更正后的21年年報 申報匯算清繳 
第二種21年表格不動了  錯就錯了   直接在匯算清繳納稅調(diào)增明細表 扣除項目 其他欄次   稅收金額填寫6萬 調(diào)減6萬 
22年的報表 補提21年工資社保分錄應(yīng)該是 借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款  

實操學堂 追問

2022-05-13 16:41

非常謝謝老師的耐心解答,下周一去大廳改報表,更正21年數(shù)據(jù),就像老師說的這樣最清晰。謝謝老師

秦楓老師 解答

2022-05-13 16:58

不客氣 祝你工作順利 如果老師的回答有幫助到你 麻煩給你好評哦 

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相關(guān)問題討論
是的,直接計入當年的“未分配利潤嗎”。本年利潤年末的余額需要結(jié)平的
2023-03-02 17:44:16
是的,就是那樣處理的
2022-07-13 15:47:34
你好,具體是什么內(nèi)容的發(fā)票忘記入賬了呢??
2022-05-30 15:11:20
你好,如果沒有做2021匯算清繳是可以直接計入2021年費用!
2022-01-30 17:24:56
同學你好 公司使用小企業(yè)會計準則匯算清繳要補繳,所得稅那么作如下賬務(wù)處理:借:利潤分配-未分配利潤 貸:現(xiàn)金或銀行存款 交多少所得稅就計入多少,科目選擇所得稅
2022-05-26 10:00:15
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