我們公司為一般納稅人公司,總共有3個主體,公司規(guī)模 問
你好,努力解答中,稍后回復(fù)你。 答
公司于19年購買了一塊土地,用于建廠房,計入了無形 問
你好,無形資產(chǎn)當(dāng)月就需要攤銷,借管理覅額用貸累計攤銷 答
銷項13%稅率金額156919.47元,稅額20399.53元,9%稅 問
下午好親,印花稅要繳納 答
老師,今天新注冊的公司,可以直接給人發(fā)放上月勞務(wù) 問
你好,這個不行的。因為企業(yè)都沒有成立。 答
你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,還沒發(fā)生銷售收入 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

去年計提所得稅多了1分,一月份更改時沒有用“以前年度損益調(diào)整”科目更改,現(xiàn)如何更改呢?
答: 你好 就一分錢啊 借:應(yīng)交稅費 貸:所得稅費用
以前年度損益調(diào)整這個科目是指計提所得稅的嗎?如果像附加稅或者印花稅漏計提了,下次計提是用什么科目
答: 您好!以前年度損益調(diào)整這個科目是拿來調(diào)整以前年度的損益的。附加稅或者印花稅漏計提了跨年計提可以用以前年度損益調(diào)整科目。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 計提所得稅時 我自己計算本季度的所得稅時1605.24 申報系統(tǒng)給我多扣除了一個以前年度損益調(diào)整的費用 所得稅就成了1198.44 我應(yīng)該按照那個計提?
答: 您好 可以按照申報系統(tǒng)的數(shù)據(jù)計提
老師。我去年12月計提了一筆所得稅, 但是1月份報稅的時候說以前年度損益調(diào)整,所以沒有扣, 我想問下, 那我計提的那筆所得稅該如何處理呢?可以一月份直接沖紅嗎?
你好,老師12022年底忘計提印花稅和附加稅了,到2023年是不是點走以前年度損益調(diào)整??!在年度所得稅匯算時給調(diào)回來
老師,我現(xiàn)在11月發(fā)現(xiàn)20年9月計提的所得稅計提錯了,應(yīng)該沖銷,我要怎么做,還需要通過以前年度損益調(diào)整嗎


陪你考證的初級班主任 追問
2022-05-13 17:20
韋老師 解答
2022-05-13 17:32