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老師,購買原材料,有票,在外賬的會計分錄借原材料,應交稅費,預付賬款,貸銀行存款,因為發(fā)票沒有開全,掛預付,那在內賬的會計分錄怎么寫啊
收到材料入庫單的時候,借原材料 貸應付賬款。等發(fā)票來了付款并調整原材料。但是發(fā)票來了暫時不付款先掛賬,那發(fā)票這個的會計分錄該怎么做?
老師好,請問工程單位供應商的材料款,掛賬依據發(fā)票掛賬還是據對賬材料匯總呢?材料員拿著和客戶對過賬的材料匯總單讓給對方掛賬,好多都是先拿貨后付款,有的開票金額與實際不相符,怎么處理?

