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送心意

文文老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-05-16 09:27

要填數(shù)字,系統(tǒng)出來(lái)免稅政策后減免稅額

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-05-16 09:50

可是這個(gè)月我上周已經(jīng)提交了,現(xiàn)在要重新申報(bào),金稅盤上還能操作嗎? 還是需要到大廳去重新申報(bào)呢?

文文老師 解答

2022-05-16 10:00

這個(gè)月的申報(bào)截止日期,沒(méi)有結(jié)束。能重新申報(bào)

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要填數(shù)字,系統(tǒng)出來(lái)免稅政策后減免稅額
2022-05-16 09:27:37
一、“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目有負(fù)數(shù),那是做錯(cuò)誤賬了。 取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的紅字發(fā)票,是做“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”科目的賬務(wù)處理。 二、減免稅費(fèi)有負(fù)數(shù),那估計(jì)是重新減免稅后,沖銷導(dǎo)致的。
2021-01-15 17:26:56
你好 根據(jù)最新《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的通知》(財(cái)會(huì)〔2016〕22號(hào)):增值稅一般納稅人應(yīng)在“應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬內(nèi)設(shè)置“進(jìn)項(xiàng)稅額”、“銷項(xiàng)稅額抵減”、“已交稅金”、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”、“減免稅款”、“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”、“銷項(xiàng)稅額”、“出口退稅”、“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”、“轉(zhuǎn)出多交增值稅”等專欄。其中包含“減免稅額”,但是沒(méi)有“應(yīng)納稅減征額”?!皽p免稅款”專欄,記錄一般納稅人按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予減免的增值稅額
2020-10-17 16:14:27
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營(yíng)業(yè)外收入
2017-07-07 17:04:02
你好 你們有減免嗎?沒(méi)有減免的話,你不要選擇減免代碼。
2023-07-07 14:19:30
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