
老師,問個(gè)問題。 我們公司是小規(guī)模納稅人 但是同時(shí)也有在開專票,不足起征點(diǎn)的時(shí)候 只收專票的稅費(fèi) 普票部分是免稅的,免稅部分分錄就該是: 借:未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅收減免但是之前(包括昨年)這步一直沒有做或者偶爾露做的話 能不能直接把現(xiàn)在還掛在賬上的數(shù)額直接計(jì)入當(dāng)期的營業(yè)外收入? 不能的話 怎么做賬才合適?是不是必須要通過以前年度損益調(diào)整來做??
答: 你好!可以的??梢赃@樣做
老師,問個(gè)問題。 我們公司是小規(guī)模納稅人 但是同時(shí)也有在開專票,不足起征點(diǎn)的時(shí)候 只收專票的稅費(fèi) 普票部分是免稅的,免稅部分分錄就該是: 借:未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅收減免但是之前(包括昨年)這步一直沒有做或者偶爾露做的話 能不能直接把現(xiàn)在還掛在賬上的數(shù)額直接計(jì)入當(dāng)期的營業(yè)外收入? 不能的話 怎么做賬才合適?是不是必須要通過以前年度損益調(diào)整來做??
答: 你好! 是的,按規(guī)定需要匯總結(jié)轉(zhuǎn)記入以前年度損益調(diào)整科目的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我以前把減免的增值稅放到營業(yè)外收入了 今年讓我補(bǔ)繳 我又從營業(yè)外收入沖回去了 現(xiàn)在我的營業(yè)外收入變成負(fù)的了 我現(xiàn)在想把這筆稅費(fèi)調(diào)整到以前年度損益 不想讓營業(yè)外收入是負(fù)數(shù) 我還怎么處理分錄
答: 同學(xué)你好 這個(gè)用以前年度損益調(diào)整來做就可以 不用做營業(yè)外收入負(fù)數(shù)

