我是車企一般納稅人,將庫存一臺車輛1萬元,增值稅0. 問
您好,這個的話,本身就是你們的商品,現(xiàn)在轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是嗎 答
老師,我們是建筑行業(yè)一般納稅人。上半年有4個月沒 問
暫時不會影響納稅等級 答
老師,7月份的時候公司來了個臨時工,申報(bào)個稅時,人員 問
同學(xué),你好 選擇:其他 按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào) 答
關(guān)于對賬的格式確認(rèn)可以有嗎?我和往來單位對賬,有 問
同學(xué),你好 對于你公司來說,你拉出客戶余額表,就可以和這個客戶對賬 答
業(yè)務(wù)2資源稅怎么算 問
業(yè)務(wù)(2)資源稅計(jì)算: 衰竭期煤礦原煤減征 30%,實(shí)際稅率 = 10%×(1-30%)=7%。 80 噸原煤加工居民用煤炭制品,含稅 113 萬→不含稅 100 萬;20 噸直接銷售,含稅 20 萬→不含稅≈17.70 萬,總不含稅 117.70 萬。 應(yīng)納稅額 = 117.70×7%≈8.24 萬元。 答

去年發(fā)現(xiàn)以前年度異常憑證轉(zhuǎn)出并補(bǔ)交稅金,今年稅局又解除異常憑證,如何申報(bào)操作
答: 同學(xué)你好 作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理的異常憑證,在解除異常憑證后,納稅人應(yīng)先通過增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺對相關(guān)發(fā)票再次進(jìn)行抵扣勾選,然后在辦理抵扣勾選稅款所屬期增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)時,按照《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》填寫說明的要求,將允許繼續(xù)抵扣的稅額以負(fù)數(shù)形式計(jì)入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》第23a欄
2021年12月份的應(yīng)交稅金應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅忘記做憑證了,2022年1月份調(diào)整憑證,需要在以前年度損益調(diào)整科目做嗎?
答: 你好,與進(jìn)項(xiàng)稅額對應(yīng)的對方科目是什么呢
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好!我是酒店住宿的,去年年底有筆收入做重了,今年將這筆收入沖紅,但憑證要做以前年度損益調(diào)整,沖稅金,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)做了以后,稅金減了,但收入未減,不知道7月份的稅金怎么報(bào)?報(bào)稅時可以減掉稅金嗎?
答: 你好,申報(bào)時填寫負(fù)數(shù)就可以沖減了

