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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-05-17 12:42

按照你們的收入填寫對應(yīng)欄次

追問

2022-05-17 13:38

退稅發(fā)票勾選后在附列二那張表上,應(yīng)該體現(xiàn)在哪些行次?

樸老師 解答

2022-05-17 13:42

退稅勾選后填附表二1、2、35欄就好了。
當單證收齊時,進項稅額轉(zhuǎn)出,按照出口收入與征退稅率差計算,填列附表二18行,
征退稅率差=11%-退稅率,
增值稅納稅申報表主表15行,填的是上期審核通過的應(yīng)退稅額;
增值稅附表二18行,填的是本期出口收入*征退稅率差,
如果增值稅表14行不等于附表二18行,那么免抵退稅申報匯總表20行=增值稅附表二18行。

追問

2022-05-17 15:24

老師我們是外貿(mào)公司,適用的免退,應(yīng)該不是這樣操作吧

樸老師 解答

2022-05-17 15:30

你們是出口免稅的嗎
不退稅嗎

追問

2022-05-17 15:42

出口退稅呀,退稅勾選后,應(yīng)該填附表二的第26行才對呀

樸老師 解答

2022-05-17 15:50

同學你好
外貿(mào)企業(yè)用于退稅的專票應(yīng)該在認證后填寫在附表二的第26、27欄,等正式申請退稅后再填寫在第28欄抵消

追問

2022-05-17 16:12

是等稅款退下來后填到28行對吧

樸老師 解答

2022-05-17 16:16

對的
填寫在28就可以的

追問

2022-05-17 16:36

打了個電話給稅務(wù)局,說認證后填在26行,其他不用填,稅款下來也不用填

樸老師 解答

2022-05-17 16:41

同學你好
那你按照你們稅局要求的填寫

追問

2022-05-17 16:50

嗯嗯,好的,明白了

樸老師 解答

2022-05-17 16:56

同學你好
好的
歡迎再來提問

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相關(guān)問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
您好 增值稅申報是先填附表 然后附表數(shù)據(jù)帶入主表后申報
2020-04-08 15:34:07
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
您好,增值稅預繳,不需要申報了。
2018-09-14 10:03:35
去稅局填表申報就是了。。。。。
2015-11-05 20:17:23
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