1月末應(yīng)交稅費科目的余額是等于當(dāng)月應(yīng)交增值稅與附加稅的合計數(shù)據(jù)嗎?
陽光明媚
于2017-05-04 14:51 發(fā)布 ??1092次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2017-05-04 14:52
是的
相關(guān)問題討論

你好
這個是放到其他收益科目的
2022-08-18 17:45:04

同學(xué)請稍等,稍后為你解答
2020-05-07 22:08:27

沒有反,就是這樣的,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應(yīng)交稅費一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一 應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2020-07-03 10:21:58

沒有啊,你的第一個是預(yù)交土地增值稅,后面是應(yīng)交土地增值稅,那么后面你再做一個結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交土地增值稅貸應(yīng)交稅費預(yù)交土地增值稅。
2022-04-12 22:25:11

你好,可以計提入稅基及附加里面的
2021-10-20 15:47:33
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陽光明媚 追問
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