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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-05-04 14:52

是的

陽光明媚 追問

2017-05-04 14:54

@吳老師:請問老師我新拉手一個公司,以前會計做的賬,月末應(yīng)交稅費是-59123,這種是什么意思,但是也是每月有交稅的情況呀

吳月柳 解答

2017-05-04 14:55

賬上有沒留抵稅額?

陽光明媚 追問

2017-05-04 15:09

@吳老師:我們是建筑公司,預(yù)繳的增值稅留抵的只有1萬3,那她賬上怎么弄了個5萬多(多交的)我就直接給他調(diào)到1萬3千行嗎?

吳月柳 解答

2017-05-04 15:41

可以,調(diào)到與實際一樣

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你好 這個是放到其他收益科目的
2022-08-18 17:45:04
同學(xué)請稍等,稍后為你解答
2020-05-07 22:08:27
沒有反,就是這樣的,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應(yīng)交稅費一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一 應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2020-07-03 10:21:58
沒有啊,你的第一個是預(yù)交土地增值稅,后面是應(yīng)交土地增值稅,那么后面你再做一個結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交土地增值稅貸應(yīng)交稅費預(yù)交土地增值稅。
2022-04-12 22:25:11
你好,可以計提入稅基及附加里面的
2021-10-20 15:47:33
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