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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-04 16:18

您好,分錄,借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)用,330,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,330,全額抵扣,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,330,借;管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)用,負(fù)數(shù)330。

星下燈 追問

2017-05-05 09:06

@王老師:您好,分錄,借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)用,330,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,330,全額抵扣,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,330,借;管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)用,負(fù)數(shù)330。 為什么是負(fù)數(shù)330,,我理解的是正數(shù)330

王雁鳴老師 解答

2017-05-05 09:11

您好,因?yàn)闆_管理費(fèi)用,寫在借方了,所以是負(fù)數(shù)。

星下燈 追問

2017-05-05 09:50

@王老師:你這里面為什么3個(gè)借一個(gè)貸啊

王雁鳴老師 解答

2017-05-05 09:54

您好,是的,為保證利潤表取數(shù)正確,損益類借方余額的科目,其發(fā)生額除結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的以外,要記在借方。

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您好,分錄,借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)用,330,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,330,全額抵扣,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,330,借;管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)用,負(fù)數(shù)330。
2017-05-04 16:18:09
購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:銀行存款,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入-稅收減免
2017-05-04 16:18:43
你好,計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)就可以了。
2019-07-09 14:28:40
您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅費(fèi) 貸:營業(yè)外收入
2018-10-30 15:10:25
計(jì)入管理費(fèi)用—辦公費(fèi)
2019-08-09 16:27:32
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