
這張憑證的發(fā)票在國(guó)稅電子稅務(wù)局報(bào)異常了,然后我就填報(bào)了有問題,那我之后還需要做哪些操作?賬里這張憑證直接紅沖嗎?但當(dāng)時(shí)是銀行轉(zhuǎn)賬的,電子稅務(wù)局里進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是填表二,是填在異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額里嗎?
答: 您好同學(xué)。填在23b里最合適了。
從浙江南華廠購(gòu)入材料1600千克,每千克10元,共計(jì)16000元 ,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2560元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),料款及稅款已從銀行轉(zhuǎn)賬支付
答: 您好,是需要分錄嗎還是
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問一下,計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減,需要扣掉進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額嗎 比如進(jìn)項(xiàng)稅額120 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是20 進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減是10還是12?
答: 您好 納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的10%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,不得計(jì)提加計(jì)抵減額; 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不可以


Happy 追問
2022-05-17 17:04
李霞老師 解答
2022-05-17 17:08