
匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn) 科目余額表里管理費(fèi)用與利潤表里管理費(fèi)用金額不符。 原因是去年7月份 記賬 借 管理費(fèi)用 5000 貸 管理費(fèi)用5000 科目余額表顯示期間費(fèi)用8000 利潤表顯示3000。是否需要調(diào)整?還是按照利潤表的數(shù)字填寫匯算清繳。
答: 影響上年利潤調(diào)整以前年度損益調(diào)整,再調(diào)整未分配利潤
老師,匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)利潤表的管理費(fèi)用和科目余額表的管理費(fèi)用數(shù)字不一致,匯算清繳時(shí)期間費(fèi)用表怎么填寫
答: 你好,是什么原因?qū)е露邤?shù)據(jù)不一致呢?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)教一個(gè)問題,有一筆管理費(fèi)用在貸方發(fā)生額,現(xiàn)有利潤表上的管理費(fèi)用跟科目余額表上的合計(jì)數(shù)對(duì)不上,匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么調(diào)回來嗎,上報(bào)的財(cái)務(wù)利潤表里的管理費(fèi)用也是不對(duì)的 我的原因了,因去年計(jì)提了一筆管理費(fèi)用,下月沖反方向沖的,去年的賬了,有一年了,現(xiàn)在不好返回去改,這樣結(jié)轉(zhuǎn)的利潤是沒問題的吧
答: 你好同學(xué),正常會(huì)計(jì)上這樣處理是可以的。但是匯算清繳的時(shí)候,你上年計(jì)提的時(shí)候如果沒有獲取到發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候是應(yīng)該要做納稅調(diào)增的。

