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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2017-05-04 21:01

還有滯納金,怎么做會計(jì)分錄

王雁鳴老師 解答

2017-05-04 18:05

您好,跟平時(shí)交稅一樣的處理賬務(wù)即可。

王雁鳴老師 解答

2017-05-04 21:02

您好,分錄,借:營業(yè)外支出-滯納金,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。

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相關(guān)問題討論
借管理費(fèi)用貸銀存 稅費(fèi)的都可以這么記
2017-12-10 13:48:32
繳納的增值稅內(nèi)賬做稅金及附加 貸記銀行存款
2019-06-06 09:58:39
你好 尾差造成的 把差額記在營業(yè)外收支科目
2019-12-13 18:07:51
是無票收入嗎 有發(fā)票的按你發(fā)票上的
2019-05-23 16:09:56
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-01-10 09:10:25
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