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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2015-10-28 08:40

公司訂購時(shí)做的分錄是,借:預(yù)付賬款    1萬     貸:銀行存款   1萬   現(xiàn)在對方定金只退我們9000,應(yīng)該怎么做? 客戶交定金時(shí)候,借:銀行存款   5000     貸:預(yù)收賬款  5000  我們退給客戶4200,又怎么做分錄?求大神指教

鄒老師 解答

2015-10-28 08:49

借;銀行存款 9000 營業(yè)外支出  1000  貸;預(yù)付賬款10000 
借;預(yù)收賬款5000  貸;銀行存款 4200 營業(yè)外收入800

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你好,從開始做賬務(wù)處理就可以。時(shí)間不久,從開業(yè)開始做賬務(wù)
2022-04-13 17:34:16
公司訂購時(shí)做的分錄是,借:預(yù)付賬款 1萬 貸:銀行存款 1萬 現(xiàn)在對方定金只退我們9000,應(yīng)該怎么做? 客戶交定金時(shí)候,借:銀行存款 5000 貸:預(yù)收賬款 5000 我們退給客戶4200,又怎么做分錄?求大神指教
2015-10-28 08:40:59
藥店會(huì)計(jì)基本采用商業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度。建議你找本商業(yè)會(huì)計(jì)的書看看吧 藥店會(huì)計(jì)常用的賬目:現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、總分類賬簿、明細(xì)分類賬、商品進(jìn)銷存帳等。 一般的藥店會(huì)計(jì)做賬工作流程就是:取得原始憑證-制作會(huì)計(jì)憑證-月底匯總做科目匯總表-登記總賬-然后按制作的會(huì)計(jì)憑證登記明細(xì)賬以及庫存賬-總賬和明細(xì)賬核對-制作會(huì)計(jì)報(bào)表-如果單位是一般納稅人做網(wǎng)上國稅申報(bào)和地稅申報(bào)(這個(gè)地方有不同,有的地方還是手工申報(bào))-報(bào)完后把留底報(bào)表存檔。 附注: 1.審核原始憑證: (1)外來原始憑證。由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在業(yè)務(wù)發(fā)生或者完成時(shí)從外單位取得的憑證,如供應(yīng)單位發(fā)貨票、銀行收款通知等。 (2)自制原始憑證。單位自行制定并由有關(guān)部門或人員填制的憑證,如收料單、領(lǐng)料單、工資結(jié)算單、收款收據(jù)、銷貨發(fā)票、成本計(jì)算單等。 2.填制記賬憑證: 可以到月底把同類的原始憑證匯總填制記賬憑證,也可隨時(shí)發(fā)生隨時(shí)填 . 但不要把時(shí)間順序顛倒了。根據(jù)有借必有貸,借貸必相等的記賬規(guī)則,編制會(huì)計(jì)分錄。 3.復(fù)合:就是看看有沒有錯(cuò)誤。 4.記賬: 根據(jù)記賬憑證登記入賬,小規(guī)模公司必備的賬本:現(xiàn)金日記賬;銀行日記賬;總賬;三欄明細(xì)賬。 5.編制會(huì)計(jì)報(bào)表: (1)根據(jù)總賬科目余額填列??芍苯痈鶕?jù)有關(guān)總賬科目的期末余額填列,(如應(yīng)收票據(jù))有些則需根據(jù)幾個(gè)總賬科目的期末余額計(jì)算填列,如“貨幣資金”,需根據(jù)“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”、“其他貨幣資
2016-03-09 10:42:26
您好!你說的軟件到底是什么軟件呢。做哪一方面用的
2017-06-19 14:04:52
您好!借原材料10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1700 貸銀行存款11700.第二個(gè)是借生產(chǎn)成本-直接材料 貸原材料。
2017-06-12 19:47:36
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