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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-18 17:41

后來(lái)稅務(wù)抵扣了,是你又重新開(kāi)嗎

Jessica 追問(wèn)

2022-05-18 17:48

代開(kāi)的,客戶信息錯(cuò)了,重新開(kāi)的新的發(fā)票,又交稅了,重新代開(kāi)的新的發(fā)票

郭老師 解答

2022-05-18 17:49

那你現(xiàn)在應(yīng)該是借銀行存款
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅100
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅200貸,銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)借方應(yīng)該有余額
后期又有什么業(yè)務(wù)抵扣了。

Jessica 追問(wèn)

2022-05-18 17:56

銀行存款不對(duì)了呀,后期也是抵扣了代開(kāi)發(fā)票的稅了

郭老師 解答

2022-05-18 17:57

你好,你的增值稅是不是交納了200?就是按我上面的例子來(lái)
繳納了兩次

郭老師 解答

2022-05-18 17:57

那你后期代開(kāi)發(fā)票,借銀行存款
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅100,
這不也是抵扣嗎?

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后來(lái)稅務(wù)抵扣了,是你又重新開(kāi)嗎
2022-05-18 17:41:42
你好,不跨年的話是沒(méi)有問(wèn)題的
2022-01-29 12:15:43
你好, 應(yīng)是紅沖收入的分錄 你代開(kāi)發(fā)票時(shí)分錄 咋寫(xiě)的 ?
2020-05-14 14:17:03
你好!是的,直接沖銷對(duì)應(yīng)科目就行
2019-09-20 14:59:31
您好,如果是紅字發(fā)票的話,就用負(fù)數(shù)做原來(lái)的正常封路,如果是作廢的話,那當(dāng)月就不用做分錄
2021-03-06 11:15:19
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