老師,我們?cè)?.30號(hào)收到一筆幾百萬(wàn)的補(bǔ)貼(是物流口 問(wèn)
這筆政府補(bǔ)貼不能先掛賬等到 7 月再入收入,這樣做存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干政策征管口徑問(wèn)題的公告》(2021 年第 17 號(hào))第六條規(guī)定,企業(yè)取得的各種政府財(cái)政支付,如財(cái)政補(bǔ)貼、補(bǔ)助、補(bǔ)償、退稅等,應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際取得收入的時(shí)間確認(rèn)收入。因此,企業(yè)在 6 月 30 日收到該筆補(bǔ)貼,應(yīng)在 6 月確認(rèn)收入,而不能推遲到 7 月。 若企業(yè)將該筆收入延遲確認(rèn),被稅務(wù)機(jī)關(guān)查到,可能會(huì)面臨補(bǔ)繳稅款、加收滯納金的風(fēng)險(xiǎn)。如果稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定企業(yè)是故意為之,以達(dá)到少繳企業(yè)所得稅的目的,還可能會(huì)將其定性為偷稅,并處以罰款 答
老師,推廣服務(wù)費(fèi)要申報(bào)文化事業(yè)費(fèi)嗎 問(wèn)
您好,如果開的是廣告方面的才要交,如果是技術(shù)服務(wù)類的不用交 答
老師好,我是建筑勞務(wù)公司,請(qǐng)問(wèn)收到專業(yè)作業(yè)勞務(wù)分 問(wèn)
你好,你可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-A項(xiàng)目-分包工程。 答
32寸五金底座稅收分類編碼是金屬制品還是計(jì)算機(jī) 問(wèn)
金屬制日用雜品 開這個(gè) 答
老師,2季度企業(yè)取提投資分紅,入賬投資收益,導(dǎo)致2季 問(wèn)
有限公司分紅給有限公司嗎?是的話你去填寫免稅銷售額就行。 答

這里面 比如說(shuō)第二個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅 公司有一次入手一張3%稅的增值稅,用公示就不對(duì)了 !想咨這里面的公式
答: 這里面 比如說(shuō)第二個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅 我們公司有一次入手一張3%稅的增值稅,用公示就不對(duì)了,想咨詢下這里的公式
知道增值稅 知道稅負(fù) 知道進(jìn)項(xiàng)稅 怎么求還能開多少票 要公式
答: 同學(xué),你好! 基礎(chǔ)公式:(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)/不含稅收入=增值稅稅負(fù)率 假設(shè)不含稅收入總計(jì)為A 則(A*增值稅稅率-進(jìn)項(xiàng)稅額)/A=增值稅稅負(fù)率 得:A*增值稅稅率-進(jìn)項(xiàng)稅額=增值稅稅負(fù)率*A 得:A=進(jìn)項(xiàng)稅額/(增值稅稅率-增值稅稅負(fù)率) 還需要開票金額=A-已開票不含稅金額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,那個(gè)"0+30-30×50%"是什么意思?不是已經(jīng)知道了進(jìn)項(xiàng)稅為3.9了嗎?為什么不直接"3.9×2"那個(gè)"0+30-30×50%"0是什么意思?整個(gè)公式又是什么意思?
答: 同學(xué)你好,這里0+30-30×50%是算的當(dāng)月領(lǐng)用煙絲的成本,零是月初煙絲成本,這個(gè)老師給你列的式子比較詳細(xì)。另外,這里算的是消費(fèi)稅,你說(shuō)的是增值稅進(jìn)項(xiàng),不一樣。外購(gòu)煙絲繼續(xù)生產(chǎn)卷煙,可以扣除外購(gòu)環(huán)節(jié)已經(jīng)繳納的消費(fèi)稅


方老師 解答
2017-05-14 15:49