
老師您好,我想問一下公司2月報銷給員工的費用,3月的時候才收到該筆報銷的發(fā)票,2月,3月分別要怎么做入賬處理呢
答: 你好,你可以二月份的時候先借其他應付款貸銀行存款,三月份收到票據(jù)的時候再,借費用貸其他應付款。
2月份發(fā)生的報銷憑證,但是收到的發(fā)票是3月的,想問一下2月3月分別要怎么入賬?
答: 比如辦公費的借管理費用,辦公費貸其他應付款, 借其他應付款貸銀行存款,這個是二月份的 然后三月份發(fā)票到了,借其他應付款,借管理費用負數(shù),然后再做發(fā)票的借管理費用貸其他應付款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工3月份的時候把2月份的發(fā)票拿回家報銷,那我應該入3月份的賬還是2月份的賬,報銷單是3月份。
答: 你好,應該入3月份的賬呢.

