
老師,請問現(xiàn)在收到稅局風險預警,說是貴單位所屬期2021-01-01至2021-12-31企業(yè)所得稅納稅申報收入50227.18元,同期增值稅納稅申報收入55111.4元,企業(yè)所得稅納稅申報收入比增值稅納稅申報收入少4884.22元。有一筆銷售收入是現(xiàn)金38076,增值稅申報38076,銷項稅額4949.88,賬務處理:借:庫存現(xiàn)金38076,貸:主營收入33126.12,銷項稅額4949.88,故企業(yè)所得稅申報收入是33126.12+營業(yè)外收入65.66=33191.78,增值稅申報收入是38076,所以就有了稅務局的預警企業(yè)所得比增值稅少報了4884.22,請問現(xiàn)在該如何處理?
答: 你好; 你們這個說明你增值稅收入和 企業(yè)所得稅 收入有差異金額;? 說明你們報的數(shù)據(jù)不對哈; 你去看看那個 數(shù)據(jù)才是你的真實收入;? ?在去改錯誤的申報表即可? ?
企業(yè)所得稅季度申報時,免增值稅收入加在營業(yè)收入里面嗎
答: 你好,那個不加到營業(yè)收入里面
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅報表收入是不含稅的,所得稅報表收入包括了轉入到營業(yè)外收入中的免征增值稅,所以增值稅報表和所得稅報表收入不應該一樣吧。
答: 所得稅營業(yè)收入不含營業(yè)外收入 就是利潤表的營業(yè)收入


陪你考證的初級班主任 追問
2022-05-19 15:07
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2022-05-19 15:07
郭老師 解答
2022-05-19 15:09
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2022-05-19 19:28
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2022-05-19 19:31
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2022-05-19 19:31