老師請(qǐng)問:我以前交納上月的稅款是通過應(yīng)交稅費(fèi)--已交稅金,那我現(xiàn)在改用應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅科目,那已我稅金的科目余額怎么處理。
5fsshz
于2022-05-20 09:28 發(fā)布 ??1622次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-05-20 09:36
你好,你當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅怎么做的?
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加入當(dāng)月應(yīng)交100,交了30.剩70。
借:應(yīng)收賬款100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅100
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅30 貸:銀行存款30
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)70 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57

您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2017-06-09 14:48:21

您好,未交增值稅是沒有余額的,需要繳納增值稅的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,繳納增值稅的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸銀行存款
2019-07-21 16:23:00

??????? 應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅整體沒余額 繳納后
2016-08-22 16:37:58

你好,轉(zhuǎn)出未交是三級(jí)
選擇貸方
2016-10-08 16:05:29
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