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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-05-20 11:48

你好同學(xué),您固定資產(chǎn)的話,咱正常做憑證是借固定資產(chǎn)清理,借累計折舊貸固定資產(chǎn),然后借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額。

李霞老師 解答

2022-05-20 11:49

你像辦公家具的話,咱可以借銀行存款,貸營業(yè)外收入,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額。

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你好同學(xué),您固定資產(chǎn)的話,咱正常做憑證是借固定資產(chǎn)清理,借累計折舊貸固定資產(chǎn),然后借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額。
2022-05-20 11:48:53
你好,固定資產(chǎn)的借,銀行存款 貸,固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支 辦公用品的借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
2022-05-20 09:56:35
?你好;? ? ? ? ? 那你固定資產(chǎn)具體是什么東西; 描述下; 一般是做 固定資產(chǎn)清理按13%報稅的; 辦公用品的話;? ? ? ?計入費用去了嗎? ??
2022-05-20 11:38:11
你好,這個就沒有統(tǒng)一規(guī)定了 可以認(rèn)證,結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣 也可以之后需要抵扣的月份再認(rèn)證的
2020-02-25 17:45:03
一般來說,銷售使用過的物品的賬務(wù)處理應(yīng)該根據(jù)出售物品的類型和性質(zhì)來進(jìn)行處理。對于已入賬的固定資產(chǎn),應(yīng)根據(jù)出售時的收入,將原值扣除,余下的部分作為減少投資性固定資產(chǎn)的成本費用,并反映在營業(yè)外收入中。對于已入賬的辦公用品,出售時應(yīng)將原值扣除,余下的部分作為減少存貨的成本費用,并反映在營業(yè)外收入中。
2023-03-02 14:18:10
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