
增值稅預(yù)繳申報(bào)里沒有表,點(diǎn)出來就是增值稅已經(jīng)申報(bào),增值稅預(yù)繳還需要申報(bào)嗎?
答: 您好,增值稅預(yù)繳,不需要申報(bào)了。
申報(bào)增值稅時(shí),是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表”,還是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”呢?
答: 我這個(gè)季度的的含稅銷售額未超過9萬元,是不需要繳納增值稅的,那么我是把含稅額填在附列資料的哪一欄呢?是“7”嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問稅務(wù)稽查讓補(bǔ)繳增值稅,需更改上月已申報(bào)的增值稅報(bào)表,補(bǔ)繳的稅款在增值稅申報(bào)表中應(yīng)該怎么填寫?
答: 你好!這個(gè)你是增加了收入嗎?
請(qǐng)問老師有輔導(dǎo)期預(yù)繳的增值稅,增值稅申報(bào)表和附加稅申報(bào)表該怎么報(bào)?
請(qǐng)問稅務(wù)稽查讓補(bǔ)繳增值稅,需更改上月已申報(bào)的增值稅報(bào)表,補(bǔ)繳的稅款在增值稅申報(bào)表中應(yīng)該怎么填寫?
老師,增值稅申報(bào)表中32行期末未繳稅額與34行本期應(yīng)補(bǔ)退稅額不一樣,那我本期實(shí)際應(yīng)繳增值稅是以哪個(gè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)?

