我們是從政府取得撥款,90%是撥付到平臺下面的公司。平臺下的公司開給我們相對應(yīng)金額的發(fā)票,我們?nèi)霠I業(yè)外支出。政府撥款記入到營業(yè)外收入。但我估計這些款到月底不能全部付出去。所以擔(dān)心交所得稅? 第二個問題,說是這撥來的款,我們自己公司可以經(jīng)營使用。那我就不知道該如何處理這撥來的款,如果多出部分,怎么處理,都計入到遞延收益?那我后期經(jīng)營支付時怎么做賬? 麻煩老師一起解答2問題,5星好評
喜悅的鮮花
于2022-05-20 21:53 發(fā)布 ??761次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2022-05-21 11:03
同學(xué)你好,1,月底不能支付出去的話,不用繳納企業(yè)所得稅,作為不征稅收入處理即可。2,收到撥款最好記入遞延收益。后期支付時正常分錄,只是根據(jù)支出金額,再做一筆分錄,借,遞延收益,貸,其他收益。
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不用,免所得稅的直接不用做
2020-01-07 13:16:06

您好,很高興為您解答問題!
成本包含營業(yè)外支出。
如您對我的回答滿意,請給5星好評!
祝您工作順利!
2019-01-22 13:09:01

你好,那您暫估的要是虛假的,后面可不要紅沖要紅沖是有風(fēng)險的,是真實發(fā)生的業(yè)務(wù)才暫估
2023-12-27 10:10:28

同學(xué)你好,1,月底不能支付出去的話,不用繳納企業(yè)所得稅,作為不征稅收入處理即可。2,收到撥款最好記入遞延收益。后期支付時正常分錄,只是根據(jù)支出金額,再做一筆分錄,借,遞延收益,貸,其他收益。
2022-05-21 11:03:03

學(xué)員你好,填全部凈損失的,相當(dāng)于你這個報廢合計影響利潤72887.66
2022-04-13 19:56:24
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