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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2017-05-08 09:28

也就是說購買方可以先做借原材料,貸應(yīng)付賬款,然后借應(yīng)付賬款和進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款。

LE 追問

2017-05-08 09:47

我的賬務(wù)處理對嗎,不對 應(yīng)該怎樣處理?

LE 追問

2017-05-08 10:05

可是已經(jīng)入庫了啊,接下來你的回答估計(jì)是暫估,但是如果我的合同約定的2018年3月1日付款,難道等到那一天把暫估沖掉嗎。我現(xiàn)在發(fā)貨給你,2018年3月1日叫你付款,開票給你,請問,你現(xiàn)在怎么做帳,2018年3月1日怎么做帳。

鄒老師 解答

2017-05-08 09:21

你好,認(rèn)證了按進(jìn)項(xiàng)稅額處理

鄒老師 解答

2017-05-08 09:29

你好,認(rèn)證了是可以直接做進(jìn)項(xiàng)稅額的 
與銷售方計(jì)入待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額是沒有關(guān)系的

鄒老師 解答

2017-05-08 09:48

取得發(fā)票 借;原材料  應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額 )  貸;應(yīng)付賬款等科目

鄒老師 解答

2017-05-08 10:10

你好,這個(gè)就是正常的入賬分錄,不是暫估 
借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額 ) 貸;銀行存款

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