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送心意

文文老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-05-23 15:34

借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:未分配利潤

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相關(guān)問題討論
學(xué)員你好,把差額做一個(gè)分錄 借*其他應(yīng)收款4878.5+634.2=5512.7 貸*其他業(yè)務(wù)收入14704.15-9825.65=4878.5 應(yīng)交稅費(fèi)1911.54-1277.34=634.2
2022-10-31 14:43:21
你好,多計(jì)提的紅沖之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),如果是少提了,你補(bǔ)上就可以的。
2022-10-06 18:01:48
借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:未分配利潤
2022-05-23 15:34:41
你好,一般不調(diào)整的。但是如果科目余額表中有借方余額,會(huì)建議重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)的
2021-10-23 11:31:05
賬面稅金交的多 稅收金額少 如果多計(jì)提了 需要調(diào)減
2016-01-07 14:55:55
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