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送心意

悠然老師01

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-10-31 14:43

學(xué)員你好,把差額做一個(gè)分錄
借*其他應(yīng)收款4878.5+634.2=5512.7
貸*其他業(yè)務(wù)收入14704.15-9825.65=4878.5
應(yīng)交稅費(fèi)1911.54-1277.34=634.2

 追問

2022-10-31 15:03

那應(yīng)收賬款和其他業(yè)務(wù)收入都不能再確認(rèn)了 
人家不會(huì)再付這個(gè)款了 
再做壞賬嗎老師

悠然老師01 解答

2022-10-31 15:04

你發(fā)票開了多少哪

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學(xué)員你好,把差額做一個(gè)分錄 借*其他應(yīng)收款4878.5+634.2=5512.7 貸*其他業(yè)務(wù)收入14704.15-9825.65=4878.5 應(yīng)交稅費(fèi)1911.54-1277.34=634.2
2022-10-31 14:43:21
你好,多計(jì)提的紅沖之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),如果是少提了,你補(bǔ)上就可以的。
2022-10-06 18:01:48
借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:未分配利潤(rùn)
2022-05-23 15:34:41
你好,一般不調(diào)整的。但是如果科目余額表中有借方余額,會(huì)建議重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)的
2021-10-23 11:31:05
賬面稅金交的多 稅收金額少 如果多計(jì)提了 需要調(diào)減
2016-01-07 14:55:55
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