
應收賬款- -283800 主營業(yè)務收入 -280990.1應交稅費-應交增值稅 -2809.9 應收賬款- 283800 主營業(yè)務收入 280990.1應交稅費-應交增值稅 8429.7應交稅費-應交增值稅 5619.8 營業(yè)外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
老師,就是像:借:應收賬款-A單位貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷賬稅額借:應收賬款-B單位貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷賬稅額我可以寫成:借:應收賬款-A單位 應收賬款-B單位貸:主營業(yè)務收入-AB 應交稅費-應交增值稅-銷賬稅額-AB
答: 可以的,可以這樣賬務處理的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,這個月的銷項,我是這樣做的,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,貸應交稅費未交增值稅。進賬時,借,主營業(yè)務成本,應交稅費應交增值稅進賬,貸,銀行存款。月底的時候,我還需要做,進賬結(jié)轉(zhuǎn)嗎?借:應交稅費應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費應交增值稅進賬
答: 你好,最后一個分錄寫的不對吧,你直接轉(zhuǎn)了進項,你的銷項怎么沒有結(jié)轉(zhuǎn)?

