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送心意

朱小慧老師

職稱注冊會計師,初級會計師

2022-05-23 19:16

您好,會計分錄如下
借:無形資產2820
貸:銀行存款2820

借:銷售費用60
貸:銀行存款60

借:制造費用47
貸:累計攤銷47

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您好,會計分錄如下 借:無形資產2820 貸:銀行存款2820 借:銷售費用60 貸:銀行存款60 借:制造費用47 貸:累計攤銷47
2022-05-23 19:16:30
你好,普通發(fā)票的話不需要價稅分離。
2021-12-17 14:16:58
借 銀行存款 貸 實收資本 借 銀行存款 貸 短期借款 借 在途物資 30*2000%2B20*1500 應交稅費 (30*2000%2B20*1500)*13% 貸 應付票據 總金額 借 在途物資 2000 貸 銀行存款 借 原材料 30*2000%2B20*1500%2B2000 貸 在途物資 30*2000%2B20*1500%2B2000 借 固定資產 81000 應交稅費 80000*13% 代 銀行存款 總金額 借 生產成本 50000 制造費用 5000 貸 原材料 55000 借 應收票據 貸 主營業(yè)務收入 150000 應交稅費 150000*13% 借 銷售費用 貸 銀行存款 金額 你自己放上去一下
2020-06-11 20:26:21
您好 1.北方股份公司為增值稅一般納稅人,2020年12月份發(fā)生下列業(yè)務: (1)向銀行借入償還期為4個月的借款200000元,已存入開戶銀行。 借 銀行存款200000 貸 短期借款 200000 (2)從南方工廠購入甲材料30噸,每噸1000元;購入乙材料20噸,每噸2500元.在運輸途中,貨款尚未支付。(不考慮相關稅費影響) 借 在途物資30*1000+20*2500=80000 貸 應付賬款80000
2022-01-15 19:09:24
您好 借:銷售費用 100000 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額6000 貸:銀行存款 106000
2022-06-07 09:06:32
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