買(mǎi)的熱水器洗澡用的可以給員工報(bào)銷(xiāo)嗎,怎么做分錄 問(wèn)
你好,剛才這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)回復(fù)了,有什么疑問(wèn)嗎? 答
請(qǐng)問(wèn)新接手一盤(pán)小規(guī)模的賬。發(fā)現(xiàn)他開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在,期 問(wèn)
只要未分配利潤(rùn)沒(méi)錯(cuò)以前的賬就不管了 答
老師,經(jīng)營(yíng)所得要做個(gè)人所得稅匯算清繳嗎?怎么填 問(wèn)
你好,是的,是需要做的。 你可以看一下學(xué)堂的實(shí)操課。因?yàn)檫@個(gè)靠打字很難說(shuō)清楚。 答
老師 現(xiàn)在是不是不能開(kāi)簡(jiǎn)易征收的票了,我開(kāi)的時(shí) 問(wèn)
不能修改稅率,選擇成3%嗎 答
你好老師,月末把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里,是 問(wèn)
你好,是的,就是這樣了。 答

1.(2)12日,向甲公司購(gòu)入A材料10,000千克,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票列示價(jià)款為70,000元,增值稅稅額為9,100元,甲公司墊付運(yùn)雜費(fèi),增值稅專(zhuān)用發(fā)票列示運(yùn)費(fèi)2,000元,增值稅稅額為180元,上述價(jià)稅款已通過(guò)匯兌方式支付,材料尚未到達(dá)企業(yè)。根據(jù)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。(12分)
答: 你好 借:在途物資70,000%2B2,000, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)9,100%2B180,? ?貸:銀行存款
1.公司8月1日向乙公司預(yù)付貨款10 000元訂購(gòu)一批原材料。8月5日。收到原材料并驗(yàn)收入庫(kù),增值稅專(zhuān)用發(fā)票上價(jià)款90 000元,增值稅額11 700元,另銷(xiāo)貨方代墊運(yùn)雜費(fèi)1 000元,其中包含增值稅額100元。8月6日,公司補(bǔ)付余款。怎樣寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
答: 你好 預(yù)付的時(shí)候 借:預(yù)付賬款 10 000 貸:銀行存款? 10 000 取得材料發(fā)票 借:原材料? 90 000%2B(1000—100) , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)11 700%2B100, ? 貸:預(yù)付賬款 (借方合計(jì)金額) 補(bǔ)付余款 借:預(yù)付賬款 90 000%2B11 700%2B1 000-10 000 貸:銀行存款 90 000%2B11 700%2B1 000-10 000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
填空題(4.0分)1.(2)12日,向甲公司購(gòu)入A材料10,000千克,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票列示價(jià)款為70,000元,增值稅稅額為9,100元,甲公司墊付運(yùn)雜費(fèi),增值稅專(zhuān)用發(fā)票列示運(yùn)費(fèi)2,000元,增值稅稅額為180元,上述價(jià)稅款已通過(guò)匯兌方式支付,材料尚末到達(dá)企業(yè)。根據(jù)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。(12分)第1空:
答: 借:原材料,72000,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 9280,貸:銀行存款 81280

