
小規(guī)模10月發(fā)生幾筆業(yè)務(wù):1、收加工費(fèi):借:應(yīng)收貨款 55000 貸:銀行存款 55000 2、支付加工費(fèi):借:制造費(fèi)用 600 貸:銀行存款 600 3、扣第三季度增值稅 借:應(yīng)交增值稅 1700 貸:銀行存款1700 4、借:財(cái)務(wù)費(fèi)用12 貸 銀行存款12開票:借:應(yīng)收加工費(fèi) 181972.95 貸:主營業(yè)成本收入 179985.79 應(yīng)交稅費(fèi)1987.16 結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做
答: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
收到電費(fèi)專票入賬,借:制造費(fèi)用-電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款,電費(fèi)是和其他公司共用的電表,不需要開回發(fā)票給其他公司,但是認(rèn)證抵扣的時(shí)候需要轉(zhuǎn)出,請問需要怎樣進(jìn)行分錄處理?其他公司的電費(fèi)部分需要怎樣處理?
答: 你好這個(gè)借制造費(fèi)用電費(fèi),負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),借銀行,
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師~我們進(jìn)口了7個(gè)沙發(fā)樣品,這個(gè)分錄我直接做到制造費(fèi)用里面去可不可以的?借:制造費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 營業(yè)外收入
答: 你好,這個(gè)是買來做什么用的?

