
小規(guī)模10月發(fā)生幾筆業(yè)務:1、收加工費:借:應收貨款 55000 貸:銀行存款 55000 2、支付加工費:借:制造費用 600 貸:銀行存款 600 3、扣第三季度增值稅 借:應交增值稅 1700 貸:銀行存款1700 4、借:財務費用12 貸 銀行存款12開票:借:應收加工費 181972.95 貸:主營業(yè)成本收入 179985.79 應交稅費1987.16 結轉成本怎么做
答: 借主營業(yè)務成本 貸銀行存款
收到電費專票入賬,借:制造費用-電費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款,電費是和其他公司共用的電表,不需要開回發(fā)票給其他公司,但是認證抵扣的時候需要轉出,請問需要怎樣進行分錄處理?其他公司的電費部分需要怎樣處理?
答: 你好這個借制造費用電費,負數,進項稅額負數,借銀行,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師~我們進口了7個沙發(fā)樣品,這個分錄我直接做到制造費用里面去可不可以的?借:制造費用 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸:銀行存款 營業(yè)外收入
答: 你好,這個是買來做什么用的?


潔凈的寶馬 追問
2023-01-02 16:12
郭老師 解答
2023-01-02 16:14
潔凈的寶馬 追問
2023-01-02 16:18
郭老師 解答
2023-01-02 16:21
潔凈的寶馬 追問
2023-01-02 16:25
郭老師 解答
2023-01-02 16:26
潔凈的寶馬 追問
2023-01-02 16:27
郭老師 解答
2023-01-02 16:30
潔凈的寶馬 追問
2023-01-02 16:31
郭老師 解答
2023-01-02 16:32
潔凈的寶馬 追問
2023-01-02 16:34
郭老師 解答
2023-01-02 16:35
潔凈的寶馬 追問
2023-01-02 16:41
郭老師 解答
2023-01-02 16:46