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卜雪
于2017-05-09 15:04 發(fā)布 ??4396次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
2017-05-09 15:06
您好!計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬。
卜雪 追問
2017-05-09 15:09
@宋老師:可以不跟工資一起核算支付嗎?單獨(dú)寫個報(bào)銷單來支付500,分錄是: 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金?
宋生老師 解答
2017-05-09 15:10
您好!可以的。
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
★ 4.99 解題: 288936 個
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卜雪 追問
2017-05-09 15:09
宋生老師 解答
2017-05-09 15:10