某公司2022年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù),請逐步編制會計分錄(需要寫明細(xì)科目) 1.甲乙丙丁四人分別以廠房(估價500萬元)、銀行存款200萬元、機器設(shè)備(估 價300萬元,不考慮增值稅)、P產(chǎn)品(增值稅專用發(fā)票注明貨款80萬元,增值稅額104 萬元)出資成立家制造P產(chǎn)品的有限責(zé)任公司。(5分) 2.企業(yè)的饣貨按實際成本計價,向渤澌公可購Δ材料批,發(fā)票上注叨價款120 萬元,增值稅為156萬兒,對方代墊運費10萬元(增值稅略),貨款以銀行行款攴付, 材料尚木運到。(3分) 3.向渤海公司購買A材料運達(dá),并驗收入庫。(2分) 4、向門云公司購買一臺數(shù)掉機床,收到數(shù)掉機床并驗收后,以銀行存款支付,收到 的發(fā)祟注明貨款70萬元,增稅稅額9.1萬元。(3分)
學(xué)堂用戶tknxbq
于2022-05-25 17:22 發(fā)布 ??1432次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2022-05-25 17:27
同學(xué)你好
1
借,固定資產(chǎn)一廠房500
借,銀行存款200
借,固定資產(chǎn)一設(shè)備300
借,庫存商品800
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項104
貸,實收資本一甲500
貸,實收資本一乙200
貸,實收資本一丙300
貸,實收資本一丁904
發(fā)票上注叨價款120 萬元,增值稅為156萬兒——這個數(shù)好像不對?
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同學(xué)你好
1
借,固定資產(chǎn)一廠房500
借,銀行存款200
借,固定資產(chǎn)一設(shè)備300
借,庫存商品800
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項104
貸,實收資本一甲500
貸,實收資本一乙200
貸,實收資本一丙300
貸,實收資本一丁904
發(fā)票上注叨價款120 萬元,增值稅為156萬兒——這個數(shù)好像不對?
2022-05-25 17:27:22

您好
(1)A 投資者以銀行存款 100000 元對新華公司出資,投資款收存銀行。
借 銀行存款100000
貸 實收資本100000
(2)因生產(chǎn)經(jīng)營需要,新華公司向銀行借入為期三個月的借款 50000 元,收到借款存入銀行。
借 銀行存款50000
貸 短期借款50000
(3)購買一臺不需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明設(shè)備的價款是 60000
元,增值稅額為 7800,款項以銀行存款支付。
借 固定資產(chǎn)60000
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額7800
貸 銀行存款67800
(4)新華公司向大豐公司銷售A產(chǎn)品,開出的增值稅專用發(fā)票注明該批A產(chǎn)品的價款
是 300000 元,增值稅額為 39000 元,全部款項已收存銀行。
借 銀行存款339000
貸 主營業(yè)務(wù)收入300000
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額39000
(5)新華公司收到大宇公司支付的違約金 20000 元,款項存入銀行。
借 銀行存款20000
貸 營業(yè)外收入20000
2023-06-04 08:17:54

1.借其他貨幣資金9500貸銀行存款9500。2.原材料8000應(yīng)交稅費1040貸其他貨幣資金9040。3.借銀行存款460貸其他貨幣資金460。4.借銀行存款9500貸其他貨幣資金9500。5.其他貨幣資金9040貸主營業(yè)務(wù)收入8000應(yīng)交稅費1040
2020-03-18 11:32:10

你好
借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:銀行存款?
2022-11-22 12:00:18

要的 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 其他應(yīng)付款
2015-12-12 09:43:39
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