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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-05-26 12:51

你好,該企業(yè)當(dāng)月能夠抵扣的進(jìn)項稅額=48萬*400萬/(400萬+600萬+100萬)

學(xué)堂用戶r9a222 追問

2022-05-26 12:55

好的明白了謝謝老師

鄒老師 解答

2022-05-26 12:55

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

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你好,該企業(yè)當(dāng)月能夠抵扣的進(jìn)項稅額=48萬*400萬/(400萬%2B600萬%2B100萬)
2022-05-26 12:51:51
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-06-30 21:56:20
你好; 你是一般納稅人的話; 月報的; 你 銷項稅等于進(jìn)項稅嗎 ? 那你就結(jié)轉(zhuǎn)即可 轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 就平衡了 。 你成本發(fā)票沒有; 那么你銷項稅就得繳納增值稅了 。 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2022-04-06 17:42:01
您好,多抵扣的稅額=379679.78-295596.33=81383.45 多抵扣的進(jìn)項金額如果材料和人工的進(jìn)項發(fā)票稅率都是13%,的,那金額是81383.45*(1+13%)=
2021-05-12 19:24:03
你好,銷項是295596.33 進(jìn)項稅是379679.8 ,是進(jìn)項多了,會產(chǎn)生進(jìn)項留抵379679.8-295596.33=84083.45. 也就是你的進(jìn)項多了.銷項少了.銷項稅率為295596.33/3284403.67=9%
2021-05-12 15:29:34
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