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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-10 10:51

你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的

你好 追問

2017-05-10 10:52

@鄒老師:那就是不做賬務(wù)處理嗎,那下月應(yīng)該怎樣處理好些,謝謝

鄒老師 解答

2017-05-10 10:56

你好,有應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄 
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

你好 追問

2017-05-10 10:58

@鄒老師:那這個(gè)多出的進(jìn)項(xiàng)稅不做任何處理嗎,那下月用這個(gè)進(jìn)項(xiàng)638元作抵扣嗎

鄒老師 解答

2017-05-10 10:59

你好,是的

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要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
借:xx費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時(shí)候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好,最后的貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅去掉就對(duì)
2018-11-27 19:40:55
一、 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2000 二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)2000 分錄處理完畢
2018-04-02 19:55:01
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