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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-05-10 12:02

嗯,不管是當月發(fā)放還是次月發(fā)放都需要計提是嗎?

小火柴 追問

2017-05-10 12:17

那請問由于企業(yè)所得稅逾期申報,國稅罰款500元,分錄怎么做?是做借:營業(yè)外支出-稅收滯納金貸:銀行存款嗎?

小火柴 追問

2017-05-10 12:20

前面做的分錄是借:營業(yè)外支出-罰款支出,需要更正憑證嗎?

鄒老師 解答

2017-05-10 12:00

你好,需要先計提,然后支付,你直接一筆支付,應付職工薪酬在借方,當然是負數了

鄒老師 解答

2017-05-10 12:08

你好,是的

鄒老師 解答

2017-05-10 12:17

你好,是的

鄒老師 解答

2017-05-10 13:20

你好,需要把罰款支出調整到滯納金的

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相關問題討論
你好,需要先計提,然后支付,你直接一筆支付,應付職工薪酬在借方,當然是負數了
2017-05-10 12:00:19
您好,首先在給員工購買車票時做一筆,借:其他應收-員工車票,貸;現金,在發(fā)工資時做借:應付工資,貸:其他應收-員工車票
2019-02-23 08:47:07
不是只多計提么,這樣做的借xx費用負數 貸應付職工薪酬 負數 咋是做庫存現金啊
2019-08-24 11:56:33
你好,開出支票,借:庫存現金 貸:銀行存款 發(fā)放,借:應付職工薪酬——工資 貸:庫存現金
2019-10-21 19:25:12
您好,做賬按實際的來,貸庫存現金8912,少支付的0.29計入營業(yè)外收入。
2020-07-21 11:42:39
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