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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2017-05-12 08:13

老師你好新公司剛成立四月份計提工資會計分錄怎么做只有一筆憑證裝訂能和五月裝訂一起嗎?

方老師 解答

2017-05-10 20:29

未注入資金不做會計處理。等實際收到資本金時進行會計處理。

方老師 解答

2017-05-12 13:14

1.計提工資 
 
借:××費用(管理/銷售等) 
 
貸:應付職工薪酬——工資 
 
2.計提社保(企業(yè)部分) 
 
借:××費用(管理/銷售等) 
 
貸:應付職工薪酬——社保 
 
3.次月發(fā)放工資時 
 
借:應付職工薪酬——工資 
 
貸:其他應收款——社保(個人部分) 
 
應交稅費——應交個人所得稅 
 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 
 
4.上交杜保 
 
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
 
其他應收款——社保(個人部分) 
 
貸:銀行存款或現(xiàn)金 
 
5.上交個人所得稅 
 
借:應交稅費——應交個人所得稅 
 
貸:銀行存款或現(xiàn)金 
一筆的話可以幾個月一塊匯總裝訂。

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相關問題討論
未注入資金不做會計處理。等實際收到資本金時進行會計處理。
2017-05-10 20:29:22
你好,這個是銀行出資的嗎
2021-12-09 10:33:34
借;銀行存款 100 貸;實收資本 10 資本公積 90
2017-11-13 11:51:11
您好,資本增加不用寫分錄,收到實收資本的時候再寫分錄
2019-05-31 11:44:25
借:其他應收款——某某股東,貸:銀行存款
2018-01-30 08:54:34
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