你好老師,公司設(shè)備安裝工程安裝完畢準(zhǔn)備交付使用, 問
你好對的 是這么做的 ?如果你們是一般納稅人與對方給你開專車的話,你這個暫估按不含增值稅的 答
老師。我這有一個子公司,其中一張私人卡,現(xiàn)在說這 問
這個錢也要做到子公司里面去嗎?需要還嗎? 答
我們公司有規(guī)定出差補(bǔ)貼一天補(bǔ)100元,這個可以和差 問
你好,這個如果沒有發(fā)票,就要計入工資交個稅了。 答
某員工連續(xù)3個月個稅0申報會不會有問題 問
那個不會有問題的哈 答
老師,我們建筑行業(yè),工人工資是否需要在個稅系統(tǒng)里 問
是的,需要申報個稅,交社保 答

請問我公司不是一般增值稅納稅人可以接收增值稅專用發(fā)票嗎? 如果不是一般增值稅納稅人廠商能給我們開增值稅專用發(fā)票嗎?
答: 你好!可以收只是不可以抵扣
A公司(增值稅一般納稅人)本年一月購進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上標(biāo)明的價款為80萬元。全部將其提供給b公司加工成高檔化妝品。提貨時支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬元。取得公司開具的增值稅專用發(fā)票,同時公司代收代繳了消費(fèi)稅。A公司將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,上述增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。問碧公司代收代繳的消費(fèi)稅為多少萬元?A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為多少萬元?A公司的應(yīng)納增值稅為多少萬元?
答: (1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為()萬元。 (80+5.65/1.13)/(1-0.15)*0.15=15 2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為 150*0.15-15*2/3=12.5 3)A公司的應(yīng)納增值稅為 150*0.13-5.65/1.13*0.13-80*0.13=8.45
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
某羽毛球館(一般納稅人)既銷售羽毛球相關(guān)器械,又提供羽毛球場地及器械供羽毛球愛好者活動。某月,該球館從體育器械公司購進(jìn)羽毛球及相關(guān)器械,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100萬元,增值稅款為13萬元。當(dāng)月,該批器械的60%用于銷售,取得不含稅收入400萬元;另外40%用于羽毛球愛好者的活動,取得含稅收入500萬元。該場館的文化體育服務(wù)采取簡易計稅方法,并且對進(jìn)項稅額進(jìn)行了分別核算。請計算該場館的應(yīng)納增值稅額,并提出降低稅負(fù)的方案。
答: 應(yīng)該交的增值稅為400*13%%-100*3%-13/500*400=44.6 你這可以考慮經(jīng)營活動更為主要是提供體育服務(wù),提供體育服務(wù)收取了服務(wù)費(fèi)500,同時為服務(wù)配備了100的體育器材。 這樣的話,你就 是按 500*6%或500*3%交增值稅,進(jìn)項不可抵扣。

